你好,什么原因需要进项转出?
小规模纳税人增值税季度不超30万怎么申报
老师你好,这个税率是多少?
老师,发票开好后,给客户的折扣是不是把原来的金额部分红冲?钱退给客户,可以这样操作吗?
我在浙江开,19年到25年的工作证明。26年回贵州工作 这样在贵州报考中级是可以的吗?还核查浙江的社保吗?
外贸企业出口货物的运费、杂费等产生的进项税只能转成本费用吗,内能抵扣内销产品的销项税吗
穿戴甲企业,目前公经营三个月,销售了15000元这样,老板一直垫支经营,建账时候应该用库存现金核算老板垫支吗?还是借方挂费用,贷方挂其他其他应付款
老师,现在亚马逊要给税务报送卖家的各种信息了,小规模,每季度销售额约40W左右,之前一直都个人收款的,没有成本发票。现在要合规来做,具体怎么做呢,能指导一下吗?
企业所得税 2023 年已税前扣除,现在有两张已抵扣发票出现异常需要补缴企业所得税,申报系统怎么补缴?
企业报了员工生育险补贴,补贴已经发放,且也对公转到了员工工资卡上。这个生育险补贴以下分录是否正确? 借:管理费用——生育补贴 贷:其他应付款——某 借:其他应付款——某 贷:银行存款
老师,新开的公司,目前没有流水,请问怎么做零申报
是对方开了附属发票吗?还是购买进来不允许抵扣的?
税负低,税务局要求先转出,后期再抵扣,不知道怎么操作
如果是当年的,借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出 如果允许你们抵扣了,你再调整回来红冲。
电子税务局怎么操作?
进项转出,其他里面填写附表2。
24年的发票
还是不会操作
他要求你们在哪个月修改?是今年还是以前?
这个没要求,我想转出的是24年12月的进项发票
我的意思是怎么样操作才能把转出的这张发票还能再抵扣,正常转出会操作
你好,以后允许抵扣的时候,你税务局给你填写负数,这个就不需要你自己操作了呀。你现在只能填写进项法出是正数。
自己不能填写吗?
进项转出负数自己填写不了
好的,感谢
不用客气,工作愉快。