这个一般是指开了专票不能用于抵扣要进行转出 收到专票时 借管理费用—招待费 应交税费—应交增值税 进项税 贷银行存款。 后来认为这个出差费是招待人员的属于招待费,不能抵扣要转出 借管理费用—招待费 贷应交税费—应交增值税(进项税转出)
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
之前月份的已抵扣怎么办
分录怎么写,要补税吗?
上面就是他的分录。
老师,那进项税额转出了,就必须补交增值税,对吧?
主要情况是这样的,我的一般纳税人准备降小规模了,然后账面还有待抵扣的进项税,我就想着处理掉!看哪些能转出!
但又怕这个节骨眼转出引起税局注意
这个一般不会的,应该不怎么查的
老师,同城的住宿专票,我入的是业务招待费,是要转出的,对吧?
不要做业务招待费,直接做成其他费用就可以抵扣了
做成什么啊?
企业员工也可以在当地住宿,做成出差费
那就是差旅费,对吧?
同学,您好,可以这样理解。