年报的时候应该填在营业外收入
老师,我是小规模企业,填B类企业所得税申报表,公司季营业收入13万元,是含税的,无其他收入,请问在营业收入栏里填13万元:还是填13除以1.03所得到的不含税额?
进出口企业,一般纳税人,去年出口收入20万,现在报企业所得税年报,这个收入,要填哪些栏次,开的是免税发票收入。
填企业所得税季度报表,减计收入那栏是填累计应该减计的收入吗,比如综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入,第一季度综合利用资源取得的营业收入是100万元,减计收入填10万元,第二季度填报表时累计营业收入是200万元,在减计收入那是填20万元吗?
填企业所得税季度报表,减计收入那栏是填累计应该减计的收入吗,比如综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入,第一季度综合利用资源取得的营业收入是100万元,减计收入填10万元,第二季度填报表时累计营业收入是200万元,在减计收入那是填20万元吗?
老师,请问企业所得税年报申报的时候,收到的税费返还,应该填报在哪一栏?补贴收入还是营业外输入?
个人征信查询付费才能解锁风险,有风险一定是有问题吗?手机清理还提示风险呢,一定是手机中毒吗,是不是为了吸引眼球的
现在想更正24年4季度的报表和预缴,需要补缴所得税,但是更正后显示的需交纳税费,包含了我之前已经预交的一部分,我要怎么剔除,只补需要补缴的那部分呢,已交税费那里也没有办法填,是不是点申报那里就会自动抵扣之前已交的呢
老师你好,公司出口的货物从工厂到上海,再到泰国港口,签订的全程货代协议,货代公司开的发票有 国内段拖车费运输发票,税率9% 国内段港杂费 代理海运杂费免税 国际段 代理海运费 免税 没有开代理报关费 报关费是不是要单独开,税率6%
老师,收到对方的服务费专票,我还不想认证,请问怎么记账?
买的手机,衣物做到招待费里面可以吗后续要怎么处理呢?
老师:劳务公司做企业年度所得税汇算清缴的时候,职工薪酬包含农民工工资?我农民工工资计入的工程施工-人工费,未计入管理费用,这种需要包含?
记现金日记帐和利润有关系么
老师,评论总资产指年初资产➕年末资产的平均数,那么平均净资产指什么?是年初权益➕年末权益的平均数吗
新能源汽车发票已交抵扣,但车辆车辆有补贴返还 基本户收入 是否扣除固定资产原值:比如车辆13万 补贴返还2万 原值是不是13-2等于11
老师您好,公司从外面请培训老师给员工培训。 该老师发生的差旅费让公司报销,该费用怎么做账?