您好,要申报个税的,不申报没有办法税前扣除,个人的往来也是要支付的, 申报3月所属期工资收入

请问老师,我公司购福利用于公司员工,有些福利是从线上购买, 先支款给员工 借:其它应收款—行政人员 来发票:借:管理费用—职工福利费2万元 贷:其它应收款—行政 由于职工福利费需要并入工资薪金缴纳个税,我们把福利费并入工资总额申报个税,然后把工资总额中包含的职工福利费2万元在红冲避免重复 比如,工资总额共计50万元,其中工资48万元,福利费2万元 借:应付职工薪酬—工资总额50万元 借:管理费用—职工福利费2万元 贷:银行存款48万元 这样走账可以吗? 贷:银行存款
那我3月份账上因为费用不够,所以 支付工资,分录为: 借:管理费用-工资 2万 贷:其他应收款-个人借款-某人 2万,, 这种没走银行流水的工资发放, 还要申报个税工资吗?要是申报是在所属期为3月的个税中申报吗?望老师明确回复时间
老师,我3月份账上因为费用不够,所以 支付工资,分录为: 借:管理费用-工资 2万 贷:其他应收款-个人借款-某人 2万,, 这种没走银行流水的工资发放, 还要申报个税工资吗?要是申报是在所属期为3月的个税中申报吗?望老师明确回复时间
老师我们公司个税扣缴端25年1月份申报了工资1万,并产生个税了,也收到个税付款的银行回单了,如何做账写分录?当时3月份发放1月份申报的工资分录为: 借:管理费用工资1万 贷:银行存款1万
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师您好!小规模开跨省的增值税普通发票的步骤,麻烦老师发一下流程,谢谢!
公司就一个员工,之前工商年报时填写的座机号现在已经空号了,请问今年就还这么填写可以吗?主要公司就一个法人,这法人手机号不想让被打扰,就还用原来这个座机空号行吗?
营业利润1000 ,营业外收入100.营业外支出200,税审后给出了 利润总额900,然后调增100,所得额1000, 现在发现还有滞纳金100营业外支出没有给税务老师。自己 在汇算清缴的时候在税务老师的基础上+100营业外支出减200 利润总额800,调增了200.,怎么所得税额还是1000呢
个税要计提吗,到后面和实际的对不上怎么办
请教问下, 公司贷款用于业务经营, 其中支付给 第三方的 担保费, 能做进项抵扣吗?
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗