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2023年9月,在电局上我勾选了进账抵扣合计1万元的发票,但是系统做账,忘记做分录了,现在补登记,怎么做分录呢

2025-05-21 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 17:43

您好, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 发票的分录 借:应交税费-待认证进项税额,

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快账用户3779 追问 2025-05-21 17:54

我之前没有做待认证这笔分录, 只是做了银行账 借:应付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-21 17:54

哦哦,那还是上面那个分录,发票入账时 借:原材料等   待认证  贷:应付

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借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:应付账款
2025-05-21
您好, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 发票的分录 借:应交税费-待认证进项税额,
2025-05-21
你好,你这个是什么业务的发票。
2025-05-21
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-07-01
你好,当时是加税合计做了成本费用的吗?是的话,建应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。
2025-05-21
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