借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,报销的费用中有专票,但是忘记入账的时候分进项税了,系统中也没去抵扣确认过,报表已经报上去了,放到下个月做调整也没事吧?
请问,4月份账上做过进项了,但是当月忘记勾选了。本月才发现这个票还没勾选。目前账上的销项就和报表不一致了。请问在账务上怎么处理,税务申报表上怎么处理?
老师您好,上个月的一笔收入(上个月开的发票,也是上个月收到钱款的),忘记记账了,现在税务也已经申报,该怎么办呢(增值税申报是申报了的)
现在发现有一张发票是去年的,已抵扣进项税额,但是会计上忘记入账了,年报已经报出去,现在该怎么处理
老师,2023年底收到发票。账上忘记做销项税了。但是报税时候报表上报了。只是账上忘记做进去了。我现在要补上该怎么分录呢?
老师你好!个税工资申报一直报的是计提工资,现在能更正过来吗?我司要延迟两个发工资
老师,科目有其他应付A(是公司员工) 假设对公户转5000元给A代缴公司电费 怎么做分录
宋生老师 我想问一下 就是这个季度申报所得税时 需要填写 已计入成本费用的职工薪酬和 实际发放的职工薪酬 是填写本年累计还是本期?
这个题目中选项4怎么求安全边际率啊
老师,收到投资款9万 印花税是90000*0.0005=45 45/2=22.5 是25.5元印花税吗
老师,政府给的贷款利息补贴款需要缴纳增值税吗
劳合同签订日期是写入职时间还是过了试用期的时间
请问老师,食堂的账务。买的米面油记什么科目呀
老师,收到办公室或者厨房等窗户,门窗,门等发票,怎么做分录(钱未付)
老师,2025年企业和银行的贷款合同,印花税是不是减免的?
老师这个发票是普票。普票也是要做销项税的是么
对的,开出去就得体现税额
老师您看这是申报表,本年累计数是37975.8,账上销项税余额贷方是29401.34刚好是差本月数8574.46这个数。
这是不是代表税没报错。只是账上漏记了销项税分录。
对,表示的就在这个意思
那我就是按您说的要做两个分录是吗
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额8574.46 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整8574.46是这意思么
对,没错,这么做就可以了。
老师那我摘要要怎么写呢
摘要就写调整某笔会计分录就可以。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢