借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
老师这个发票是普票。普票也是要做销项税的是么
对的,开出去就得体现税额
老师您看这是申报表,本年累计数是37975.8,账上销项税余额贷方是29401.34刚好是差本月数8574.46这个数。
这是不是代表税没报错。只是账上漏记了销项税分录。
对,表示的就在这个意思
那我就是按您说的要做两个分录是吗
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额8574.46 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整8574.46是这意思么
对,没错,这么做就可以了。
老师那我摘要要怎么写呢
摘要就写调整某笔会计分录就可以。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢