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老师,2023年底收到发票。账上忘记做销项税了。但是报税时候报表上报了。只是账上忘记做进去了。我现在要补上该怎么分录呢?

2024-07-01 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-01 15:34

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:35

老师这个发票是普票。普票也是要做销项税的是么

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:36

对的,开出去就得体现税额

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:39

老师您看这是申报表,本年累计数是37975.8,账上销项税余额贷方是29401.34刚好是差本月数8574.46这个数。

老师您看这是申报表,本年累计数是37975.8,账上销项税余额贷方是29401.34刚好是差本月数8574.46这个数。
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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:40

这是不是代表税没报错。只是账上漏记了销项税分录。

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:40

对,表示的就在这个意思

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:41

那我就是按您说的要做两个分录是吗

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:42

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额8574.46 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整8574.46是这意思么

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:42

对,没错,这么做就可以了。

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:43

老师那我摘要要怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:43

摘要就写调整某笔会计分录就可以。

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快账用户8314 追问 2024-07-01 15:44

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-01 15:44

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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