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旅行社开了10000元的专票给客户税点6%*10000=600,旅行社是否还可以用自己的普通成本票来计算进项税额如抵扣9000*6%=540增值税,就是差额之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的税金!

2025-05-21 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 21:32

你好,这个的话是可以这样来计算进项税额的。

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:33

都差额纳税了,还可以开发票给上游客户做进项抵扣?

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齐红老师 解答 2025-05-21 21:34

您好,是你们差额扣税前,扣除这个进项税,执行差额扣税后,不能在抵扣,这个意思

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:44

听不懂说的是什么

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齐红老师 解答 2025-05-21 21:45

就是说在差额扣税前可以抵扣进项税,差额扣税后没法抵扣进项税。你看这样理解不?

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:45

1万的销。9000是进。你意思就是不管开的是专还是普通,可以正常差额纳税嘛

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:46

旅行社本来就是差额纳税,

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齐红老师 解答 2025-05-21 21:46

那肯定不是如果你差额税后这个就没法再扣了

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:46

哪里来的前后

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齐红老师 解答 2025-05-21 21:48

就是你执行这个差额扣税以后的话进项税不管是专票都没法抵扣,理解了吗?

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快账用户4943 追问 2025-05-21 21:55

我一直都这么想的,就证实一下

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齐红老师 解答 2025-05-21 22:06

好的,那你理解了就好了。

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