你好,这个借预付账款,贷其他应付款-个人 现在借其他应付款个人,贷银行存款。
老师,餐饮公司的收银系统收入11200元,200是微信支付扣了手续费,银行帐上不显示,银行实际到账11000元,这个怎么做分录呢?
老师好,收到甲方工程款已开税票,甲方直接代付工人工资,还有部分转给工人账户然后工人又退回公司财务个人微信里面,财务个人微信有的提现转入公户,有的是直接微信支付了,这个应该怎么做账务处理?
老师你好,上个月用银行存款支付3021.41的货款,已经用预付账款入账,但是这个收到的发票是3021.56,该怎么处理?
老师,你好公司在上个月已计提并支付的公积金,我们这个月计提并发放工资,个人付的其他应收款我们要怎么平这个账
老师您好,监理。餐饮。房产。三个公司都是一个老板管的,现在监理欠了餐饮的餐费,餐饮也已经给监理公司开了发票,监理做账是借管理费用,贷其他应付款,现在餐饮欠了房产的房租,老板写了三方协议,意思是把这笔业务做成监理欠房产的房租,老师那我现在应该怎么调整这笔账务呢
老师,所得税汇算清缴的时候,电费发票没有取得,我要在哪里调整?具体的
老师,23年暂估5万的票,24年来票7000剩余43000我打算24年汇算清缴纳税调增43000,但是账上暂估余额还有43000,这个余额需要平掉吗?我要怎么做分录把这个余额平了
开发票时,显示可用发票额度200万,是不是指本月还可以开200万发票
老师,请问公司变卖公司的办公楼,卖赢了是放在营业外收入吗?谢谢
24年的时候改了22年的企业所得税年报中的营业成本,请问这个要做账务处理吗?当时不是在纳税调整的表填的,直接改的营业成本。
老师好,就是公司名 下有4套房子,现在要交房产税,怎么样申报划算一点呢?是完全自用合适还是以出租缴纳合适?好事混合划算呢?
老师,所属期5月份发放4月份工资,有位员工4月份上班,6.15号之前报个税所属期5月份发放4月份工资,那这位员工的专项附加扣除需要在5月份添加进入吗?
职工福利费无票,汇算清缴要全部调增吗
你好,融资租赁怎么做分录
老师 购买的车 缴纳的购置税 需要计入固定资产原值 计提折旧吗?
上个月我已经按收入做账了,我是按总收入一笔做的
你上一个月是怎么做的凭证?
要是冲红,不是整个凭证冲红才对吗?只不能只冲红部分吧?
凭证的话你可以部分充的 没关系,只是说全部冲,然后重新做的话更好理解一点。
老师是这样的,一张凭证冲红太多了,能不能只冲红微信收的这笔钱,挂往来再支付呀?
你好,可以的操作没问题
老师可以用预收账款-预收餐费,应收账款来做吗?还是用其他应收/应付比较好?
你好,用应收预收就行。