借预付账款贷递延收益。

购买的设备已经到公司,但是款项分1年支付完毕,支付完毕后才能给开具发票,这种情况如何进行账务处理?
老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
请问公司22年有一笔200万的项目,因客户实验场地未就绪项目尚未验收结束。我们是中间商,客户已把全部货款结清至我司,未索要发票;我司把部分货款付至设备供应商(尾款未付),未取得供应商发票。如预期项目会长期不能验收,未有进项和销项,但已有如上描述中的货款账务往来,税务上会不会有问题?此情款如何处理。感谢
@董孝彬老师,项目单位正在建设危险化学品救援基地,目前是用国拨资金指定省应急厅购买的消防设备7000多万,11月底设备到货并验收,到目前没有使用,这个款是先有财政拨给应急厅,由应急厅打到项目公司的账上,但这个款项目单位还在向应急厅申请中,相当于款没下来,没给供应商付款,供应商也没开发票,现在都3月份了,项目单位既没有入账,也还没计提固定资产折旧,合理吗?
公司中标了专项资金项目,已收到项目设备预付款,但是財政直接支付给设备供货商,请问这些情况的账务如何处理?
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
项目进度款财政转入公司账户上的帐务如何处理?
接着上面的还是单独的 单独的话借银行存款贷递延收益
然后再从公司帐户支付相关费用
那看具体的用途借成本费用等 贷银行存款 借递延收益 贷其他收益
请问什么情况用递延收益?什么情况用其他收益?这2个科目末月结转去哪里?
收到的时候没有具体的用是递延收益而使用了之后做成本费用,做其他收益, 其他收益月末结转到本年利润 递延收益可以有余额
收到时①借银行1000贷递延收益10000,使用时②借成本费用800货银行8000,同时③借递延收益8000贷其他收益 800 这帐务对吗?
是的对的是的对的。
我公司类型是其他有限责任公司,经营范围:食品生产,食用农产品初加工、批发、零售等,请问现在如何新建帐套?涉及哪些会计科目?
小企业会计准则就可以的。如果是刚成立的,你是账套,填写基础信息是加工企业的,选择制造业,然后启用账套 年初期初都不要填写 从你的第一笔业务开始就可以
财政直接支付设备预付款时①借预付帐款 贷递延收益 ,同时②借其他收益贷递延收益 对吗?
你好,你做了成本费用之后再借递延收益贷其他收益。你第二个分录做反啦。
对写反了
用了之后你做了成本费用,再转到其他收益里面
請问像这种业务都是用其他收益科目?而不是用政府补助收入科目吗?
你好,二级科目是政府补助,你是什么准则做账?
用2007年新会计准则,递延收益/政府补助,其他收益/政府补助 对吗?
是的对的是的对的