你好,你这个应该按比例调整
老师好,汇算清缴中资产折旧摊销纳税调整表,账载金额资产原值的数据怎么填,是填固定资产明细账期末数据吗?
老师,20年。500万以下固定资产一次性折旧了,账务上是按月摊销的,21年的汇算清缴,资产折旧,摊销及纳税调整明细表,要怎么填吧啊
老师 我们固定资产原值是7万 去年已经计提了2万 我先在汇算清缴时候全部一次性扣除,那该怎么填资产折旧纳税调整明细表 账上该怎么处理
请问汇算清缴填A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时,固定资产原值是150万,期间将50万转入了固定资产清理,这种情况资产原值怎么填?本年折旧摊销怎么填?累计折旧摊销怎么填?
您好,老师,请问固定资产期初100万,本年报废了80万,账面还剩余20万,所得税汇算清缴表里的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》这个表应该怎么填写
图中问题一二,既然无权处分下签的合同都有效了,那不就等于所有权都成立了么?为什么问题二还说无权处分下的所有权效力是待定的?效力不是跟着合同走的吗?
老师好,请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
请问下老师,像那种进货以后马上卖的,结转成本的时候,可以直接,借:主营业务成本,应交税费——进项税额,贷:应付账款吗?还是必须要库存商品过渡
要看24年摊销了多少。
那申报表的原值和资产计税依据是按照有票的还是按照账载的?
你好原值你可以按没有票的,但是资产的计税基础必须要按照有票的。
税收金额无论是计税依据还是折旧,必须按照有票的才允许税前扣除,无票的要调增处理,这样理解对吗
你好,是的,就是这样了