咨询
Q

一开始是以为是办公费,已经入账, 原分录: 借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 后面发现是福利费已做进项转出如何做分录呢?

2025-05-22 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 22:05

你好,借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),借:管理费用-福利费 10 借:管理费用-办公费 -10(负数)

头像
快账用户2647 追问 2025-05-22 22:15

原分录: 借:管理费用——办公费1000 应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:应付账款1130 后面发现是福利费已做进项税额转出 借:管理费用——办公费-1000 应交税费——应交增值税(进项税额)-130 贷:应付账款-1130 更正 借:管理费用——福利费1130 贷:应付账款1130 确认进项税额转出 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)130

头像
快账用户2647 追问 2025-05-22 22:15

这样做分录可不可以呢?

头像
齐红老师 解答 2025-05-22 22:22

你好,可以的,做进项税额转出的这个分录可以和借管理费用-福利费  贷:应付账款放一张凭证,这样以后查账看附件更清晰

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),借:管理费用-福利费 10 借:管理费用-办公费 -10(负数)
2025-05-22
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
2021-12-09
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
借管理费用贷进项税额转出。
2024-03-19
你好不对,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,进项税额,贷其他应付款,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出
2021-06-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×