借管理费用贷进项税额转出。

招待客户的住宿费,会计分录借管理费用-业务招待费6283.96,借应交税费-应交增值税-进项税额377.04贷库存现金6661,同时进项税额需要转出吗?
业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
老师,招待费中有专票,做的分录是,借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税
老师 您好 我的分录是借:管理费用-业务招待费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款 如何做进项税额转出的分录呢
老师小规模销项税要交吗
老师,小规模有普票也有专票那要交税吗
老师,会计继续教育没有选公需科目怎么办?需要补吗?
老师好!我们东莞那边公司现在没什么业务,因为之前和朋友挂靠,现在在深圳注册了公司,业务全部转到深圳,进项票也开到深圳来了,东莞那边公账的钱有什么办法可以转到老板私人账户?如果没有发票抵扣一直挂老板往来款会有风险吗?
老师您好 年终奖的个税怎么算?
个体工商户注销税务登记了,可以自己通过电子税务局恢复税务登记补申报吗
个体工商户拿着税务局开具的清税证明到市场监督管理局,是马上就可以注销吗?还是需要间隔多长时间之后,或者是有什么其他步骤之后,才能注销执照啊
老师,出口退税中的,出口收汇采集一定要做吗?什么情况下做,还有搬完出口退税,要向税局交资料吗?要交的话什么时候交和交什么资料
银行需要在原有2024.12月资产表加上今年的数据(原2024年数据是调整的),的比如说2025.9月份资产负债表,在此基础上,通过9月利润表净利润,2025.9月资产表未分配利润设为X,X一原24.12月表期末数=9月利润,推导出末分配利润,算出现在资产数,然后调整9月资产表左边资产数据呢,可以,根据科目余额表分析填列资产负债表?
请教一下各位大佬,一个公司是工贸一体的一般纳税人,也有出口,但是她的进项票不够,材料成本占总成本20-30%,其余是人工成本,人工成本占40-50%,出口没退过税,像这种情况应该怎么缴税,或者怎么筹划