一、确认视同销售(按产品公允价值计算) 1. 计提应付职工薪酬 - 借:管理费用/生产成本/制造费用等(根据职工所属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬——非货币性福利(产品公允价值+增值税销项税额) 2. 确认销售收入 - 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:主营业务收入(产品公允价值) 应交税费——应交增值税(销项税额)(公允价值×适用税率) 二、结转产品成本 - 借:主营业务成本(产品实际成本) 贷:库存商品(产品实际成本)
老师好,公司是机械设备制造业,一般都是(挣加工费,)挣加工费涉及分录按以下做的,老师看看对不对?就原材料是客户自己,其他是公司的,所以做如下分录,1.领周转材料(钻头丝锥一次推销)借 生产成本 贷 周转材料 工资:借生产成本 贷应付职工薪酬 2.制造费用 (电费、折旧、机物料消耗)借制造费用—电费、等应交税费—进项税贷 应付账款 3.结转制造费用 借生产成本贷制造费用4.结转生产成本 借 主营业务成本 贷 生产成本 (老师这个地方科目不经过库存商品科目可以吗?因为只赚加工费。
老师,你好!请问一下:我们公司是租赁大棚种植农产品,自产自销农产品,2021年11月开始投入运营,截止到现在刚把种子种进去,前期的一些人工成本我都入了生产成本了,但是现在人家不给我们租了,就是不能干了,这个公司可能要注销,那我的这些生产成本要怎么处理呢?直接生产成本转为管理费用可以吗?怎么做分录?
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,生产人员的工资我如何做账务处理呢? 会计分录能否写下,谢谢
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
房地产行业,卖了一个门面,合同总价88万,收到54万,34万是明后年分期付款的,我开正式发票开多少钱?
公司使用企业会计准则,在24年第一季度出售了固定资产。请问老师在做24年度企业汇算清缴时资产折旧明细表里原值、本年折旧、累计折旧要包含已经出售过的数据吗?
老师,我们公司17年成立时当时的出纳给了我几个期初数,其中固定资产2万多,因为是出纳直接给我的期初数,所以没有购买凭证,当时没有仔细追究这2万是怎么回事,现在审计来发现2万固定资产没有明细,讨论后认为应该是出纳搞错了,这2万固定资产不属于我们,现在应该怎么做账调整呢?
医疗和生育的缴费基数是一样的吗
请问老师二三年多做了50,000的收入,二四年的时候发现了,然后把50,000的收入红冲了,但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000,这是什么情况呢?民间非营利组织
老师,你好请问部门产值有没有可能是负数?
你好,我所得税汇缴,我的收入提醒和增值税收入不一致,我销售和报废过固定资产,我看只是提示,我就提交了,我想税务局还找我吗
汇算清缴的利润总额与四季度申报的一样 没有需要调整的项目 为什么要补税
现在公司的工资表在财务软件里制作,还是就在Excel做?
老师好,房租价税合计是100万,那印花税的计税价格是多少 100万 还是100万/1.09