咨询
Q

老师,早上好呀[咖啡] 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?

2025-05-23 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 08:25

你好,这个是修改上年利润表的成本金额,资产负债表的未分配利润,如果有补税或者退税,还要修改应交税费科目。你暂估的时候如果是应付账款-暂估,就涉及应付账款科目

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个是修改上年利润表的成本金额,资产负债表的未分配利润,如果有补税或者退税,还要修改应交税费科目。你暂估的时候如果是应付账款-暂估,就涉及应付账款科目
2025-05-23
您好,上年年报利润表的主营业务成本减少10,A102010一般企业成本支出明细表对应科目金额减少10
2025-05-23
你好,努力解答中,稍后回复你!
2025-05-23
您好,可以不调整报表,您在核对期末数时将净利润加期初未分配利润再加减以前年度损益调整的数就可以了,再加个备注或者批注注明含有以前年度损益调整的数据。
2021-08-16
您好,必须一致,我们现在这个分录就是在调整23年报表呀,年报和汇缴都是用调整后的数据来申报的
2024-05-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×