你好是的,就是这样子的。
老师,请问一下2020年第一季度申报利润2万多预交了企业所得税1000多。但是后来调帐1季度实际盈利8万多。但是后来二三四季度都是亏损,2019年账面上还亏损2万多未补亏。现在能把19年亏损弥补了,再去更正1季度的申报吗
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,2019年所得税申报表中利润总额-60万,纳税调增2万,纳税调整后所得是-58万,现在税务风险自查,发现少计入一笔不含税收入10万,①我是在-58万的基础上调增10万吗?②《企业所得税弥补亏损表》会自动更正数据吗?
老师,2019年所得税申报表中利润总额-60万,纳税调增2万,纳税调整后所得是-58万,现在税务风险自查,发现少计入一笔不含税收入10万,①我是在-58万的基础上调增10万吗?②《企业所得税弥补亏损表》会自动更正数据吗?
去年记的收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 今年需要返还其收入,怎么做会计分录,需要用以前年度损益调整科目吗?
帮别的公司代收钱,公司只是赚个中介费,这个进来的钱需要全部交税吗?还是说中介费交税就可以了?
老师,我画红圈部分,是什么意思啊。
小规模纳税人,季度不超三十万,免征增值税,汇算清缴需要调整么?
提单上的终端收货人是美国,报关单上的境外收货人是香港,也是合同方。提单的第3个身份,是提货人,可以是香港公司,也可以是客户指定的终端地点。这第3个身份在哪里填
老师,购买的机器配件价格10000元,款已付,做什么会计科目?是先做预付帐款还是做固定资产?
工商年报的纳税总额是指哪个
老师您好!企业交接银行基本户银行流水这几年是乱的,要重新补账吗?
银行汇票签收了,怎么总是在代签收里面有提示
老师,您好,想请问一下,2024年我们有一票成本发票收不回来,现在做汇算清缴怎么做纳税调增呢?