您好,你可理解为税务机关基于税收大数据分析,认为企业 2023 年度申报的成本与费用合计金额,相较于他们依据行业指标、数据模型等确定的合理水平,多报了 4936898.51 元 。
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
企业所得税汇算清缴温馨提示 2023年度企业所得税汇算清缴已经开始。为帮助您更好地完成年度汇缴申报,我们对贵单位上一年度企业所得税汇算清缴申报和本年四季度预缴申报数据进行扫描,发现可能存在一些涉税疑点,现提示提醒如下,请在2023年度企业所得税汇算清缴中予以关注: 一、您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.存在税收罚款滞纳金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足额调增的情况。 请您收到本提示后及时排查,对不符合税收规定的,予以更正;并请在2023年度企业所得税汇算清缴中规范申报。如已排除风险,可忽略此信息;如有疑问,可咨询所在地税务机关或12366。 感谢您对税收工作的支持! 国家税务总局东莞市税务局谢岗税务分局
老师:您好!我们是小规模纳税人。今年至今都没有业务收入,只有成本和费用。这个季度的企业所得税申报,填完数据后做了一下风险提示服务,提示中度风险疑点:营业收入小于营业成本。但这就是实际业务情况。想请教一下老师,如果提交申报,会不会税务关注,推送风险疑点,要提交相关说明呢?
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
公司A交着社保的一个人 没从公司发工资 他名下的个体户可以给公司A开发票吗
出口退税的出口发票是报关单出来当月就开具嘛?开出口发票需要注意什么呢?
学习税务师课程,会涉及到出口退税吗?如果涉及到,请问在税务师的哪一个科目?
税法规定10年, 但是我预计12年,为什么不能用12年提累计摊销
.A公司7月份交增值税1000元,实交1200元,应交消费税2000元,实交1800元,计算城建税(5%),教育费附加(3%),地方教育费附加(2%)。分录怎么做
请问成立商贸公司需要哪些资质和材料?
你好!老师,我们是制造业光学行业,之前企业没有建应收应付台帐?公司都成立7年了?现在要重新建应收应付内帐台帐不知道从哪入手?
你好,我想接消防施工项目会计做,你可以全程教吗
我在百度上买了38元的歪点点忘了激活码要去那里能查到
如果想把公司过户给别人这种情况需要交分红吗税吗?
老师,我们这个项目跨3个年度实际发生的成本费用就是那么多,怎么跟税务解释呢?
嗯,如果实际支出就是这个样子,所有支出都已取理合规发票,那直接跟税务实话讲述就可以。
好的,老师,还有两个风险问题 2022、2023、2024年度_印花税与增值税专票金额差异; 2024年度_一般纳税人填列项目降低税基风险5、6、7、9、12月属期农产品收购发票或销售发票_税额" 麻烦老师帮忙解释一下?
您好,印花税与增值税发票只是一个比对的指标,并非是印花税交税的税基。这没有文件依据哈。
老师,那这一条的问题是啥?如何跟税务局解释
他只是一个指标提醒,并不代表有问题。你把就我说的回复给他,看他咋说。我给你的回复,就是跟税务机关去沟通的话语。
好的,第三个问题:2024年度_一般纳税人填列项目降低税基风险5、6、7、9、12月属期农产品收购发票或销售发票_税额" 麻烦老师也解释一下哈
这个没啥好解释的,只要有农产的购销发票,就会有这个提示,只要看一下你公司是不是真实业务,发票是否合规就可以了。自查一下。