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4月份结账收入是选宴请的,我入账科目借方用管理费用-业务招待费,后又做了一笔借管理费用-业务招待费 贷库存现金,这样账上就重复了,正确的账怎么做

4月份结账收入是选宴请的,我入账科目借方用管理费用-业务招待费,后又做了一笔借管理费用-业务招待费  贷库存现金,这样账上就重复了,正确的账怎么做
4月份结账收入是选宴请的,我入账科目借方用管理费用-业务招待费,后又做了一笔借管理费用-业务招待费  贷库存现金,这样账上就重复了,正确的账怎么做
2025-05-23 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 15:53

你好,你把只有借方那个分录删除。

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快账用户2685 追问 2025-05-23 15:55

那一张的借方分录删除

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:57

这个,多了一笔借方就把他删了。

这个,多了一笔借方就把他删了。
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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:17

收入这个怎么做

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:18

营业收入就少了7403元

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:20

你这里管理费用怎么会影响的营业收入啊。 你贷方主营业务收入是怎么算的啊。

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:28

贷方的主营业务收入宴请也算进去的

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:29

实际结账时未收到钱,

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:30

如果做一笔一进一出怎么做账

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:30

这样可以吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:31

未收到钱的收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 支出 借:管理费用 贷:库存现金 进出要分开做哦。

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:31

这个地方不明白怎么弄了,对了好多天了

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:32

就是分录借方科目和贷方科目要对应。 收钱和付钱分开做。

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快账用户2685 追问 2025-05-23 16:35

那可以借应收账款-宴请,贷主营业务收入,第二笔,借管理费用-业务招待费,贷应收账款-宴请这样可以吗老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 16:37

借:应收账款 贷:主营业务收入 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款 实际付 借:其他应付款 贷:银行存款

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2020-12-04
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