同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我是小白,刚做会计,公司成立多年,但是没有做成本核算这一块,我也是刚学成本会计,目前岗位是做往来,但是老板还叫做成本,请问,我应该怎么搭建成本构架呢,我做是不是要做:1、做上企业信息,2、产品品结构,3、生产工序,核算流程5、期初数据,6、成本核算。这6个步骤的EXCEL表格。目前没有财务系统,只能用手工了。
朴老师,公司现在叫我做核算成本,之前是没有核算成本的,这次4月底安排盘点,因为系统数据是不准的,请问我该怎么强调这次把系统数据调平,然后规范系统使用,避免过一段时间数据又不能用了,系统调优:尽量按照实际使用需求进行调整系统,如果改不了的,尽量使用系统已有功能实现操作。因为数据准确是核算成本的前提,请老师帮忙梳理下
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
老师,核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。我没消化这么话。请老师指教一下
公司启动核算成本,核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。请问ERP系统要进行关账的是吗?
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
您好,要关账的,涉及到会计期间的结束或新的核算周期的开始,关账是必要的。
怎么关账,老师具体说一下,比如我6月核算5月的成本
您好,关闭5月会计期间在ERP系统中将5月标记为 已关闭 。 开启6月会计期间在ERP系统中标记6月为 已开启 。
那ERP我只是借用进销存也要设置关账的是吗?核算是用手工EXCEL核算的
您好,也要关账,怕其他业务同事改数据
改什么数据啊 ?包括哪些
您好,业务数据比如入库单,出库单,销售单,这些都会影响成本核算
没结单的也关账?
您好,只有当月结单一定要在月末结单嘛,比如入库单,产品已经在仓库了
那不是按月结账怎么办,好像我没理解老师说的
您好,我说个例子,我们财务结账了,采购把入库单的金额改了, 我们就账和系统数据不一样了
那就是说到5月31日关账5月的,6月就改不5月的账了,ERP是吧
您好,是的,这个是必须要保证的,财务也是要结账,一样的道理
那ERP系统这关账每个月都要指定的人去点击关账是吗?我们没有用财务系统模块,
您好,这个最好是财务来做,保险点,人家不上心怎么办,这是基础设置,不一定要用财务系统
好的。好像公司ERP系统没有关账,是不是因为没有核算成本的原因?现在招我核算成本
哦哦,这是一个不合理的地方,要优化