你好,纳税调增才可以的这个
今年暂估的收入和费用,是不是只要在明年汇算清缴前取得发票就行了?如果暂估的收入和费用与实际的发票有差异,汇算清缴时需要按照发票金额调整吗?
去年开的成本票,去年没有暂估,今年收到,今年做了以前年度损益调整,去年的汇算清缴可以把这部分费用调减应纳税所得额吗
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
请问一下,汇算清缴纳税调增,有个管理费用,去年暂估入账,做年报需要纳税调减吗?一月份又来发票了。怎么做账?
预收帐款帐户期初贷方余额为18000元,本期贷方发生额为16000元,本期借方发生额为24000元,该帐户期末余额为(A借方10000元B借方26000元C贷方10000元0贷方26000元
老师,请问在建期间购买生产用的,放产品的盘子计入什么科目
老师,个体工商户开机械租赁的发票,合同里注明操作员归个体户负责,这样发票的税率应该是多少
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企业征信从哪里查,步骤是什么?需要提供哪些资料
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董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
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老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
怎么做账呢
不需要做账,只是纳税调增就可以啦
在今年的账上,5月份之前冲销掉可以吗,不做纳税调增了
那影响的是今年不可以,你是调减了去年的利润
是不是开了发票就可以了
调整之后利润增加,去年计提的所得税费用就不够了,是不是还要做以前年度损益调整,调整报表啊
直接调整就可以这里,