咨询
Q

老师:有家单位10年前有张进项专票为虚开,已经转出缴税了。最近税务又给找出来说成本转出没有,我看成本没有转出,该怎么做账啊?

2025-05-24 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 08:56

您好,不用做账的,因为往来和银行都平了,就是要把这个成本挑出来,当是无票费用调增就可以了, 更正这一年的所得税汇缴申报表 无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

头像
快账用户3532 追问 2025-05-24 09:01

这样就可以了,不用做冲成本了?

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:02

您好, 是 的,不用做分录的

头像
快账用户3532 追问 2025-05-24 09:04

老师,要是想把成本转出来呢,怎么做分录?16年4月的票,16年10月份税务查出来的,当时就把增值交了,附税没交,最后附税都补上了。

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:06

您好,原来的分录做好,往来科目或银行都平了,红冲分录,那往来就没法平了,税务只是想让我们把税补上嘛,您试原来分录红冲下,问题就来了,要么银行对不上,要么往来平不了

头像
快账用户3532 追问 2025-05-24 09:17

嗯 好的老师 非常感谢 祝您周末愉快

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:19

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,不用做账的,因为往来和银行都平了,就是要把这个成本挑出来,当是无票费用调增就可以了, 更正这一年的所得税汇缴申报表 无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-05-24
你好,做相反的凭证就可以了。借,应交税费,应交增值税进项税额贷,工程施工。
2025-02-10
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-08-11
借预付账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×