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老师您好!请问计提工资时是应付工资,有个别员工发放工资时,有个税产生,那么发放工资时分录处理,是记实发数,还是应发数,中间有个税数,

2025-05-24 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 10:41

按应付工资计提做费用

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快账用户3945 追问 2025-05-24 10:44

这我知道,我问的是次月发放时分录处理,借:应付工资-应付数,贷:应交个人所得税,借:应交个人所得税,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-24 10:45

发放工资时扣社保和个税    借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 银行存款

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快账用户3945 追问 2025-05-24 10:49

那就是个税不用计提是吧,直接在发放时,冲应付工资数,

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齐红老师 解答 2025-05-24 10:50

是的,就是那个意思的

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按应付工资计提做费用
2025-05-24
计提工资的时候是包括个人所得税的,然后是发放工资的时候把个人所得税扣下来。
2023-08-14
你好 请假的计提 工资就不算工资 不给工资 
2022-01-13
 你好1; 有差异;  你应该按照扣款后的金额去  计提工资哦 ;   
2022-07-13
同学你好 扣工资的时候直接计入其他应收款 ,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-27
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