您好,借:应收票据 贷:应收账款 收到的票据再背书给供应商 借:应付账款 贷:应收票据 承兑金额大于应付款贷方分录。都在上面,余额体现在应付里,当然现在承兑是可能分拆的,可以只背书欠款的金额
老师,我们公司的 香港客户美金付的货款 我怎么挂啊?还没汇兑 我该怎么挂!之前我挂的是:借,应收账款,贷主营业务收入。(现在付款是美金,在香港账户上,没汇兑到公账上,我不知道怎么入分录了)
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
我没有接触过银行承兑汇票,刚进一家新公司,他们三年前收了承兑汇票,然后又背书转让给供应商了。但是没有跟代账公司说,代账公司都不知道,就没有核销应收,应付,导致应收,应付余额特别大,我现在如何清理往来账,票都转上出去了,我查不到痕迹了呀
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
零基础铸造企业实操课
老师,公司是一家纺织行业,出现色纱改染的话,会计分录应该怎么写呢
老师,高新企业想不享受研发加计扣除,我想调增一部分金额,可以这样增不,
一般 一个地方的供应商 经常被函调 是什么原因?
我们学的时候说增值税销项减进项是增值税专用发票,销项是普通发票也可以抵进项是增值税专用发票的税额吗?
24年账里面有以前年度损益调整。这个金额在25年汇算时需要在汇算表里填写吗?
老师好 我还是不明白 如果收到10000,应付只有5000分录怎么做呀,谢谢老师
您好,应付账款 5000 贷:应收票据 5000 我们承兑是可以拆分的
第一笔分录 应收票据5000 应付账款5000?
那剩下的5000怎么做呢
您好,没有分录了,票据还有5000在票池里