资产负债表重分类: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 根据公式检查
公司明细账总金额和资产负债表核对不上改怎么调账数据很混乱
老师,本月资产负债表预付账款和应付账款现在是负数,必须要做报表重分类吗?重分类前的资产总额和重分类后的资产总额数据不一样,没事吧
#提问#老师之前会计的资产负债表中,资产总计期末数和负债及所有权益总计期末数对不上,我将资产负债表中的数据与科目汇总表中的数据核对发现费用没有体现在未分配利润里,但是把这部分数据算进去,还是对不上,麻烦老师帮我看看问题
郭老师回答!你好!财务报表怎么核对才能查出有错误,并且哪个表和哪个表的数据会是一样的!资产负债表的期末数和余额表期末数会一样吗
老师,9月资产负债表应收账款是负数,重分类后,期初数据也变了呢,跟6月申报的财报期初数据不一致咋办?六月没有重分类,怎么调整申报?
老师你好,怎么计算非货币性资产交换的成本啊,请详细说一下吧,谢谢
老师吗,业务招待费调增怎么调 会计做账利润表上21.4万;收入486.48万 收入486.48*5‰=2.43万 账上21.4*60%=12.84 汇算清缴A105000表怎么调整?
老师24年的财务年报表可否与24争12月份的财务报表不一致行吗
老师您好,咨询一下是不是员工工资不论怎么拆分,最终的社保基数就是上年度员工实发工资总额的平均数为参考
老师:企业现在要注消,其中之前向股东借的钱用于公司费用(股东一直没有实缴资金),挂其他应付款,现在无需还款,需要什么证明材料吗
老师,购进货物取得的专票进项税计入待认证的进项税,月底怎么结转增值税,我下月抵扣时又怎么做账
老师,我们是咨询单位,请来专家开会,一次性劳务费500元,给专家报了个税的情况可以做成本确认吗?
老师您好,我们学校总部是事业单位,我们本校属于非营利性社会组织就是私立的,这种情况以后有可能转事业单位吗?
公司两个股东合伙,一人有一家公司,一个个体户一个小规模,之前合伙的时候两个公司分别差钱的时候都让对方公司借过往来款,现在要散伙了,这笔往来款怎么处理啊
老师好,请问纳税调整,利息支出该怎么填,账载金额和税收金额
那金额为什么会和没有重分类之前不一致呢?本来预付账款没有重分类之后是90000元,重分类后就多了应付账款这一笔
因为你加了应付账款科目下边的借方余额
工作中一般要不要设置重分类,重分类和不重分类哪个数据更准确
必须要重分类的,那样才能反应报表的真实情况
重分类是每个月都要设置吗?还是设置好了,每个月就按设置好的来
那个是系统设置好公式的,自动生成
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。
问一下老师,预付账款显示期末余额是1145550元,点击进入怎么又是4327497.05元这是什么意思?是怎么计算出来的?为什么两个数不想等
还是一样的思路,做了重分类的,看公式: 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额