您好,可以的,这个不影响的
平时都挂应付账款,没有挂预付账款的 那现在待摊的挂到预付账款,应付预付都在使用,这样可以吗?
一般准则, 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销,借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗?
老师,预付账款的借方可以直接转到应付账款的借方对吗?预付账款的借方可以营业外支出冲销,贷当用营业外收入冲销对吗?
老师现在我们没有设预付账款,购买的预付卡。我做成 借:应付账款-预付卡 贷:银行存款 使用时 借:销售费用-招待费 贷:应付账款-预付卡 做成这样可以吗?
老师,付房租后再摊销房租,如果 借:预付账款 贷:银行存款 然后来票时按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款,但如果这样预付账款就摊销完了才能平,可以用长期待摊费用过度下吗
老师您好,咨询一下是不是员工工资不论怎么拆分,最终的社保基数就是上年度员工实发工资总额的平均数为参考
老师:企业现在要注消,其中之前向股东借的钱用于公司费用(股东一直没有实缴资金),挂其他应付款,现在无需还款,需要什么证明材料吗
老师,购进货物取得的专票进项税计入待认证的进项税,月底怎么结转增值税,我下月抵扣时又怎么做账
老师,我们是咨询单位,请来专家开会,一次性劳务费500元,给专家报了个税的情况可以做成本确认吗?
老师您好,我们学校总部是事业单位,我们本校属于非营利性社会组织就是私立的,这种情况以后有可能转事业单位吗?
公司两个股东合伙,一人有一家公司,一个个体户一个小规模,之前合伙的时候两个公司分别差钱的时候都让对方公司借过往来款,现在要散伙了,这笔往来款怎么处理啊
老师好,请问纳税调整,利息支出该怎么填,账载金额和税收金额
老师,我们是建筑装饰行业,小规模,公司支付的建筑工地卫生不合格,公司把罚款支付给业主,如何记账?会计分录咋写
请问老师,私立学校的账务好不好做呀?与传统的企业账务模式有什么不同的呢
老师好!有没有这方面的的租赁合同和购买协议模板?我参考一下