同学你好 是企业会计准则吗

个税扣缴这里,12月的工资,1月份发,2月申报个税,申报所属期是1月,那么专项扣除个人社保期填12月数据还是填1月数据呢
请问固定资产更换了配件,主板,这个分录应该怎么写,新主板价值3K,原固定资产是2.6W
公司支付汽车保险5000元,怎么记账?收到了专票,其中300元是车船税。
申报小规模企业所得税这张表的时候弹出来您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【38869.37】大于“营业外收入”栏次金额【2904.51】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,因为开票是开的1个点,这里的减税应该是按三个点减的吧。这个填的有不有问题,需要改吗?
老师:我们公司野外工,外面吃饭没发票咋办?
老师好,一般纳税人收到食品的专票,可以不抵扣、直接当普票入账吗?
老师,智能仓库琐项目,母公司立项实施,母子公司和第三方签了开发合同,子公司支出了,这能算子公司研发的吗?下面是子公司做的账
A公司原本100%控股B公司,注册资金100万,未实缴,A在25年8月以工商协议价格20万卖40%股权给自然人C,C实际支付10万元股权款给B公司,A公司申报了印花税,现在涉及到要交企税,但是实际A公司没有实际开展业务,没有任何收入,也没有成本费用,现在还能不能向税务机关申请按照0元协议价来更改
你好 校准砝码类的东西开票属于什么类目啊
注册一个农业合作社,怎么操作的
是的,老师
你多摊销了吗还是怎么样 多摊销了那就 借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
是摊销还没有付款的费用时,入错科目了。这个费用本应该入应付账款的,不小心入到预付账款了
同学你好 那就直接 借预付账款 贷应付账款
用这个预付账款不改也可以
老师,您的意思是,不需要红冲之前的错账,直接按 借预付账款 贷应付账款 做
同学你好 对的 或者直接用预付账款也可以
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢