咨询
Q

一般准则, 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销,借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗?

2022-02-21 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 12:55

同学你好 是企业会计准则吗

头像
快账用户9376 追问 2022-02-21 12:56

是的,老师

头像
齐红老师 解答 2022-02-21 12:57

你多摊销了吗还是怎么样 多摊销了那就 借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

头像
快账用户9376 追问 2022-02-21 12:59

是摊销还没有付款的费用时,入错科目了。这个费用本应该入应付账款的,不小心入到预付账款了

头像
齐红老师 解答 2022-02-21 13:08

同学你好 那就直接 借预付账款 贷应付账款

头像
齐红老师 解答 2022-02-21 13:08

用这个预付账款不改也可以

头像
快账用户9376 追问 2022-02-21 13:10

老师,您的意思是,不需要红冲之前的错账,直接按 借预付账款 贷应付账款 做

头像
齐红老师 解答 2022-02-21 13:14

同学你好 对的 或者直接用预付账款也可以

头像
快账用户9376 追问 2022-02-21 13:19

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-02-21 13:27

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 是企业会计准则吗
2022-02-21
你好 借:预付账款-房租 120000 贷:银行存款 120000 每月分摊时: 借:管理费用-房租 20000 贷:预付账款 20000
2020-12-05
你好11月份可以红冲的。
2022-12-07
您好,这么做是对的。
2021-01-06
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×