同学你好 是企业会计准则吗

一般准则, 21年11和12月有笔账每个月摊销费用分录是: 11月借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 12月摊销,借:管理费用 8333 贷:应付账款 8333 我11月和12月分录写错了:借 管理费用 8333 贷 预付账款8333 22年该怎样调整?错账有啥影响吗?
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
请问老师,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付报销了这笔加油费 分录: 1、转字 借:管理费用—交通费500 贷:其他应付款500 实际支付时: 2、付字 借:其他应付款—500 贷:银行存款500 12月1日做账时候是不是要做这样的两笔分录呢
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
老师好,我在12月份少录的一笔凭证,正常应该录 借:管理费用5409.30 贷:预付账款5409.30 但是我们有录入这笔分录。我想在今年1月补录,应该怎么做调整
老师,企业财务报表哪里能看出企业一年交了多少增值税,增值税这个科目最终是体现在哪个报表里面
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下卷烟哪几个环节缴消费税,都是多少税率
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
是的,老师
你多摊销了吗还是怎么样 多摊销了那就 借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
是摊销还没有付款的费用时,入错科目了。这个费用本应该入应付账款的,不小心入到预付账款了
同学你好 那就直接 借预付账款 贷应付账款
用这个预付账款不改也可以
老师,您的意思是,不需要红冲之前的错账,直接按 借预付账款 贷应付账款 做
同学你好 对的 或者直接用预付账款也可以
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢