需要视同销售,申报增值税
年末为了答谢客户,从外单位购入了一批礼品,备于赠送客户,该批礼品购入时取得了增值税专用发票,注明金额为100000元,增值税额13000元。销项税=
企业采购一部分礼品赠送客户,取得增值税普通发票,是否需要视同销售缴纳增值税?需要代扣代缴个人所得税吗?
企业购买酒水用于招待或送礼,在企业所得税方面都是需要视同销售的,但是我想问招待或者送礼都必须做视同销售在增值税纳税申报表申报吗
一般纳税人企业外购进来一批商品用于给客户送礼,购进时取得的是增值税普通发票,用于送礼,增值税是否需要视同销售申报增值税?
一般纳税人企业外购进来一批商品用于给客户送礼,购进时取得的是增值税普通发票,用于送礼,增值税是否需要视同销售申报增值税?
停车场委托管理合同,是不是物业公司只申报代管收到的那部分管理费,余下代收转给房开的应由房开申报
如果公司没有残疾人,残保金怎么核算,
老师,提问,做内部报表购固定资产要怎么入账呢,不是一次性购买的,是分期的
@郭老师,居间服务费合同,开票内容可以开什么啊?
老师,你好,我想请问一下,刚刚入职一家工厂做全盘会计,之前跟会计交接的时候,也做了几天账,但是那些东西都是她整理好后,我照着做的。这个月我开始独立做账,我感觉我就无从下手了。老板说让我不懂的直接问他,我应该要跟问什么呢?
老师销售成本是货物,二级科目怎么写
你好老师我想办一个定期定额的个体工商户,每个月为客户开具80000块钱的普通发票,后期可能涉及到的税种有那些。主要是开了之后一分不缴
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,付三年车损保全险3000,付车的年保险4100元,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
老师,我们直营店的收入是不是可以用品牌公司给他们开发票?
单位会计,去年把固定资产做成了费用,今年要做凭证调整,分录应该怎么做啊
请问如果申报增值税,那么账应该怎么记?
借:销售费用-招待费 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 :主营业务成本 贷:库存商品
假设外购商品未税价1000元,税费130。借:销售费用-招待费1130 贷:主营业务收入1000 贷: 应交税费-应交增值税130(销项税额) 借 :主营业务成本1130 贷:库存商品1130 是这样记吗?
是的,你的理解与处理是对的。
取得的发票是普通发票还是专用发票的,记账会不一样吗?
会,若取得专票,购入时进项可抵扣
不能抵扣,我们的主营业务是免增值税的
如果是这样,那没什么区别
那我想问一下,这种情况企业所得税要做视同销售吗?
要的,账上已经确认收入,企业所得税按利润表数据填写
不需要填写视同销售的表了,是吗?
是,不需要填写视同销售的表了
如果这个商品是送给职工的呢?假设中秋节外购一批月饼作为职工福利,每个职工发一盒,增值税和企业所得税需要视同销售吗?
外购商品发给职工,不用视同销售
企业所得税视同销售这里,有讲得职工福利,这个怎么理解?
刚刚查了企业所得税的相关政策,确实要视同销售
但增值税确实不用视同销售
是不是集体福利增值税才不用视同销售?如果是发给职工个人的,增值税好像也是要视同销售的。增值税视同销售这里也写到购进的货物无偿赠送给个人的情形,关于这点特意打了12366咨询,说这里写的个人包括本企业的职工。
集体福利增值税才不用视同销售
既然是发给员工的,自然是福利,不管是单个个人还是全部员工?