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营业外收入中有一部分是客户给的快递费补偿1000元,一部分是是供应商质量不合格给的赔偿2500元,请问这两笔营业外收入,应该填写在所得税年报的哪里?怎么调增?

2025-05-26 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 10:17

那个不需要调增的,再101010的营业外收入其他栏填报

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快账用户2650 追问 2025-05-26 10:18

客户给的快递费补偿和供应商给的赔偿,我们是没有开票的,也可以所得税税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:19

那个是你们的收入,不存在扣除的问题,正常交税

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快账用户2650 追问 2025-05-26 10:22

因为我们是制造业企业,无法开具商品销售外的发票,所以对这两笔款一直没有开票然后放在营业外收入中的,没有申报增值税,有风险吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:23

那个正常计入营业外收入交所得税就行

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快账用户2650 追问 2025-05-26 10:24

好的,谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2025-05-26 10:25

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那个不需要调增的,再101010的营业外收入其他栏填报
2025-05-26
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 贷营业外收入
2021-01-08
你好,正常的诉讼费是计入管理费用 核算 ,而不是计入营业外支出,不需要调增啊 
2023-05-28
你好,正常的退税款的话,你记到营业外收入里还算可以,这个是要填到汇算清缴的表里面的,营业外支出的话,你是要做纳税调整的。
2022-05-25
你好,同学。 支出,没看明白,你是指哪里的支出?
2021-01-09
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