你好,你实际上没有取得54000的货物?

老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师,我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 -销项税额 现在这比收款是用银行收的,怎么冲之前做的现金呢?是借银行存款贷库存现金吗?
老师,新接手的账务,发现前期会计没有入库存商品,我现在要补记库存,是按目前的库存余额直接入库吗?分录是不是借:库存商品,贷:应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额,是不是做借:应付账款,主营业务成本,贷:银行存款。
老师你好, 9月份的时候进了一批货,但是会计入账的时候没有带产品名称,5种产品,全部都是进库存商品这个一级科目了。我现在分别卖了这些商品不同成本金额,想要把这些商品等一下二级科目,请问我需要如何做账?? 之前入库是 借:库存商品 贷:银行存款 库存商品没有出现二级科目
老师,之前公司的会计在22年底,把剩下的库存商品全部结转成本了,不过实际有库存,在22年汇算时 不是利润总额就是负数吗,然后今年税务局让把成本加回来,那么我刚刚报23年汇算时 我调表填到30号了,调增了,那么目前分录怎么做?之前结转不是 借成本 带库存商品
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
新成立的公司 做了税务登记 前期没有人 自然人个税系统可以不申报吗 需要怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师请三免三减半是什么优惠政策
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
你以前已经付过现金了,为什么现在还要用银行存款再付钱?
是的,但是账已经做了
你好,正常来说不是他应该退钱给你们吗
现在又用应该存款支付剩余尾款,那这个账我该怎么做
你好,是这样子的从你给,从你给的条件来看,你不仅不欠他的钱,而且多给了钱给他。
老师现在是账是按54400做的,实际付款是按50320支付的
今天又支付了剩余的4080这个账我还怎么做分录,而且之前的账是2024年年底做,现在怎么办
你好,是这样子的,我不太能理解就是你们一共才收到了50320的货,为什么付了54000给他还要付4080给他。
应该是之前把入库金额做错了,之前入库的金额就应该是50320,实际支付的也是50320,做凭证时把金额做成了54000
你好,你要先确认这一点,如果是凭证做错了,先要冲减,然后再按照正确的做。
像你的这个涉及到库存现金的话,要跟盘点的库存现金核对。
主要是这个做错的凭证是24年12月做的,我5月份可以冲减吗?
你好这个是可以的,可以调整的。
那是不是应该第一步冲减原来凭证 借库存商品:负54400 借库存商品负20400 贷:库存现金负74800 第二步调整凭证 借库存商品50320 借库存商品20400 贷,库存现金70720 第三步做我现在支付剩余的尾款 借库存商品4080 贷:银行存款4080 这样处理对吗?
你好,对的,这样就没问题了。