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老师之前做分录是这样的借库存商品54000,贷库存现金54000,但是实际的业务是客户提前把商品的金额全部开了发票54000,但是入库50320金额,今天,让我用银行存款支付4080,那我现在怎么做分录?

2025-05-26 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 11:02

你好,你实际上没有取得54000的货物?

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:02

你以前已经付过现金了,为什么现在还要用银行存款再付钱?

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:02

是的,但是账已经做了

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:03

你好,正常来说不是他应该退钱给你们吗

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:03

现在又用应该存款支付剩余尾款,那这个账我该怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:06

你好,是这样子的从你给,从你给的条件来看,你不仅不欠他的钱,而且多给了钱给他。

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:12

老师现在是账是按54400做的,实际付款是按50320支付的

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:13

今天又支付了剩余的4080这个账我还怎么做分录,而且之前的账是2024年年底做,现在怎么办

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:13

你好,是这样子的,我不太能理解就是你们一共才收到了50320的货,为什么付了54000给他还要付4080给他。

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:16

应该是之前把入库金额做错了,之前入库的金额就应该是50320,实际支付的也是50320,做凭证时把金额做成了54000

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:16

你好,你要先确认这一点,如果是凭证做错了,先要冲减,然后再按照正确的做。

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:17

像你的这个涉及到库存现金的话,要跟盘点的库存现金核对。

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:19

主要是这个做错的凭证是24年12月做的,我5月份可以冲减吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:20

你好这个是可以的,可以调整的。

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快账用户4275 追问 2025-05-26 11:27

那是不是应该第一步冲减原来凭证 借库存商品:负54400 借库存商品负20400 贷:库存现金负74800 第二步调整凭证 借库存商品50320 借库存商品20400 贷,库存现金70720 第三步做我现在支付剩余的尾款 借库存商品4080 贷:银行存款4080 这样处理对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:27

你好,对的,这样就没问题了。

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