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老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师,您好,我公司是集体所有制的建筑安装公司,小规模企业,现有一块划拨来的土地,要建一个仓储物流园区,我们自己没有开发资质了,我们有什么方案可以开发呢?如果和房地产一般纳税人企业合作,那成本记入什么科目?我们能自己作为甲方开发这个项目吗?那作为甲方。成本记什么科目?现在发生的公告费和测绘费记入什么科目呢?
老师,您好!我们是工业企业,购买了一块国有土地,自建厂房,现在土地合同已签订,契税、耕地占用税已交,请问现在土地如何入账?
您好老师,我想问问管家婆财务软件的问题。财贸双全版本。有进销存和财务板块。一直在用进销存模块没有用财务模块,现在需要用起来,该如何操作呢?之前录入采购单和销售的时候一直有自动生成记账凭证,我现在要重新建立财务模块期初数据,之后的记账凭证准备手动录入,具体该如何操作呢?
老师,你好,我公司是建筑服务公司,有个项目和对方钢结构公司准备签钢结构专业分包合同,那合同里如何签订,对我们公司进项抵扣这块最有利呢?都是一般纳税人,是分开钢结构销售13%+安装劳务(简易计税)3%?还是直接是9%的建筑服务呢?谢谢!
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
您好,购入土地:借:无形资产 - 土地使用权 含出让金、契税 应交税费 - 增值税 进项 税金及附加 - 印花税 贷:银行存款 建仓储库 借:在建工程 贷:原材料 / 应付职工薪酬等 完工结转: 借:固定资产 - 仓储库 贷:在建工程 土地摊销: 借:管理费用 贷:累计摊销