你好借,应收账款。贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。

金税盘年费去年做了费用,并抵减了税,但是账务没有做抵减税的处理,今年是放入营业外收入吗
去年的营业外收入忘记做账了今年3月确认怎么处理?
老师,您好,去年有一笔做到营业外收入28万,今年要调回来,这个账要怎么处理呢,需要交税吗?
老师好,去年的库存商品,没有做预估入账,今年才收到发票,我怎么做账务处理呢,小规模,谢谢。
老师:去年捐赠的收据,今年才收到,可以直接做到今年的账里吗?去年没有做“营业外支出”,做的是“往来”
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
那这部分会不会没有交所得税?
你好,他没有做收入,应该就没有交所得税。
我说做到今年不就没有交所得税?
那这部分怎么补呢
你好,这个正规的做法是用以前年度损益调整,所以它不影响今年的
不是,我是说做到今年,那这部分营业外收入就等于一直没有交所得税?
你好,你是想直接今年做业外收入,是不是?
可以做到今年吗?我是说没有等下没交所得税
你好,按权责发生制就是要做到去年。
做到去年才是正确的做法。
那现在没有做有什么办法补救吗?因为当时银行流水没拿过来
你好,你可以更正申报去年的了。
那账里面没有做有关系吗
你好,你补到今年的凭证了。
具体怎么做呢
你好,借,应收账款。贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
报税去年年报上填其他里面吗?然后今年做账就你发的借应收帐款,贷以前年度损益调整?
你好,是的去年的年报要填上去。
直接填在其他里面可以吗
你好,是什么业务形成的营业外收入。