同学你好 是的,计入营业外收入就行了
税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
金税盘年费去年做了费用,并抵减了税,但是账务没有做抵减税的处理,今年是放入营业外收入吗
去年购入金税盘做的分录借管理费用贷银行,今年还是没有收入害怕忘记抵扣,可以在今年做一笔借待抵扣贷管理负数吗
老师您好!我发现去年12月份的增值税税控系统维护费入账时只做了管理费用入账,但是当月没有抵减增值,现在才发现,还能做增值税抵减吗?
19年报税时漏了一笔加计抵减,税务老师打电话让补上在今年9月,那账务是不是也要做笔分录,借:应交税费-加计抵减 贷:营业外收入