同学,你好 那你之前有做分录吗?

老师,去年暂估的成本,比如50万,今年只收到成本发票30万,这个账务怎么处理,分录怎么做呢,谢谢
老师你好,去年暂估了一些材料,今年收到,但金额比我暂估的大,那我应该怎么做账务处理?谢谢
老师好,去年的库存商品,没有做预估入账,今年才收到发票,我怎么做账务处理呢,小规模,谢谢。
老师好!去年12月就餐的发票商家没开,到今年才补开出来,请问能否在去年的账上先记账"预付账款",今年收到发票后冲销处理?谢谢!
你好 老师 请问我在2023年暂估入库一批商品,已做成本出库,但是当时票到后没有冲暂估,又做了一笔出库,在2024年才发现暂估没有冲回,那么现在我充回暂估后,成本如何做账务处理 企业所得税如何调整呢 谢谢
朴老师,广州社保是当月买当月的是吗?购买时间有要求吗?比如前15号之前必须买?
2012年注册公司,都是实缴制吗
老师26年一月起,没有开票的收入,如果进行了未开票收入申报,就会罚款是吗?
请问租赁到期返回的叉车抵账工资。怎么做分录???麻烦老师看以下分析的对吗? 假设:叉车含税公允价值55000元(抵全部工资),账面原值100000元,累计折旧40000元,账面价值60000元;销项税率13%。 不含税收入=55000÷(1+13%)=48672.57元 销项税额=55000-48672.57=6327.43元 处置损失=60000-48672.57=11327.43元 1. 转入清理 借:固定资产清理 60000 借:累计折旧 40000 贷:固定资产 100000 2. 视同销售抵工资 借:应付职工薪酬——工资 55000 贷:固定资产清理48672.57 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 6327.43 3. 结转成本及损失 借:资产处置损益 11327.43 贷:固定资产清理 11327.43
老师,您在吗 咨询一个问题
公司年底净利润20万,需要交多少个税?
零售企业,销售电池只有增值税吧,不牵扯消费税吧
老师吨煤成本如何计算
公司借的员工的钱还有别的公司的钱 借款利息可以全额抵扣企业所得税吗
老师好,新增值税法下假设2026年3月销售额达到一般纳税人标准,那么3月生效还是4月?
没有,什么都没有做,等于不知道有库存商品入库
同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款
按正常流程入账吗?但是发票上备注了月份,这个有影响吗
同学,你好 没有影响的
那我就不用调整去年的数据了是吧
同学,你好 不需要调
好的,明白,谢谢
不客气,回答满意请5星好评,谢谢