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老师请教一下 是这样的 我在一季度的时候成本不够我暂估了200万,然后后来成本发票是陆续来的 请问这样的话 我要怎么冲当时暂估的那个成本呢?这些成本发票又不是集中的来,这样的话我怎么做呢?

2025-05-27 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 15:01

对应暂估的数量冲成本,比如暂估100,第一次到货50,就冲50

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快账用户3613 追问 2025-05-27 15:06

好的 我明白了 只这样吗?老师 您看看

好的 我明白了 只这样吗?老师 您看看
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齐红老师 解答 2025-05-27 15:08

嗯嗯,就是那样冲就行

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快账用户3613 追问 2025-05-27 15:12

老师 我的分录写错了 上面两个都是“应付账款”我查明细表的时候发现的 写错了 重新改过来了

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:14

嗯嗯,就是那样的做账思路

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快账用户3613 追问 2025-05-27 15:22

恩明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:22

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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对应暂估的数量冲成本,比如暂估100,第一次到货50,就冲50
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您好,是的哦, 原分录您能写一下么,我跟着您的分录来写,保证科目一样
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