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老师,我上月暂估成本时,借 成本 贷 暂估 ,现在收到了一张专票,我分录可不可以这样写 借 暂估 借 进项税额 贷 银行,但是有个问题 比如上个月 借 成本10 贷 暂估10 ,这个月发票到了之后,我应该借 暂估9 借 进项1 贷 银行10,这样做的话 暂估就冲不完啊

2025-05-27 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 15:33

同学,你好 暂估的时候,是按照不含税金额暂估的

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快账用户3606 追问 2025-05-27 15:35

问题是当时不知道税率是多少呀,

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:37

同学,你好 这样的话,你红冲,是把之前的暂估全部红冲,再根据发票做分录

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快账用户3606 追问 2025-05-27 15:38

老师,收到发票的时候,不红冲可不可以再加一笔成本-1的分录

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:39

同学,你好 不建议这样做

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快账用户3606 追问 2025-05-27 15:40

好的 老师,那如果我上月暂估的是30成本,但是本月只收到了10万的发票,那红冲的时候我是不是只冲10万啊

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:41

同学,你好 是的,剩下20万,之后冲

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同学,你好 暂估的时候,是按照不含税金额暂估的
2025-05-27
是的,就是那样做的
2025-05-27
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
一个对的是的,第二个需要的结转的成本需要红冲,然后再做发票的。
2021-12-10
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