做账时库存商品要入 4700
老师:我们是律师事务所,前两天开了一张5000元的代理费发票(银行已收款),今天因为对方私下和解了,退还对方4700元(备注的退代理费),5000元的发票底联已收回。银行还有300元的差额,对方说不要发票了,我之前做的凭证,借:银行存款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷应交税费—应交增值税49.5 发票作废时直接,借:主营业务收入4653.47 借:应交税费—应交增值税46.53 贷:银行存款4700,这样做可以吗?
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师,我们是商贸企业,从供货商那进货采购了一批饮料,付了7400,对方给我们开电子普票价税合计开了7474元,那我们入账 库存商品应该按实际7400元呢还是按发票7474元入库存呢
老师,请问我们原来开了1000元票,暂估入库做了账,现在实际只供应了500元的货,开了负数发票500元,原来暂估入库的商品怎么处理呢?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师,我公司是煤炭运销公司,支付给科技公司技术服务费,他给我开1%专票,我分录怎么写?
老师,申请了公司办税员,法人在哪里点通过?
工会费在一般企业与个体工商户的扣除比例分别是多少的?
老师好,给员工交社保应该怎么写分录
老师,小规模公司减免2%的税,可以不可以不做账?
老师,企业所得税那个应付职工工资怎么填
老师个体能交个税吗?这个怎么操作呢?
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话身为一般纳税人,像我的情况这个月要开113万,怎么开不会被升为一般纳税人?
社保怎么办理流程步骤
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
那不管怎么优惠 按发票金额入就可以吗?
是,按发票金额入就可以