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老师,请问我们原来开了1000元票,暂估入库做了账,现在实际只供应了500元的货,开了负数发票500元,原来暂估入库的商品怎么处理呢?

2021-09-27 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 14:44

你好,红冲暂估就可以当你暂估的成本也缓冲,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数借应付账款贷库存商品。

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快账用户4909 追问 2021-09-27 14:52

先红冲暂估入库,再红冲结转的成本,就这两步嘛

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:54

你好,对的是的,然后再做发票。

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快账用户4909 追问 2021-09-27 14:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:56

不用客气,工作愉快。

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你好,红冲暂估就可以当你暂估的成本也缓冲,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数借应付账款贷库存商品。
2021-09-27
您好,这个汇算清缴调增就可以了
2025-04-06
你好,那你直接借库存商品贷银行存款,用你支付的证明对方的发货单来做就可以。
2023-06-02
你好同学,如果说不开发票的话,咱就不需要做那个借原材料2740的凭证了。
2022-05-13
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-02-02
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