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申报增值税纳税申报表上本期有进项税额转出30803.10元,本期的进项税额是22027.76元,销项税额是41962.29元,会计分录如何做账?

2025-05-28 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 11:09

你好,这个你可以借销项,借进项转出,贷进项。贷未交增值税。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:12

那进项税额转出的呢?

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:13

你好,你看借方第二个。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:20

这样进项税额转出期末借方就有余额啦?如何从贷方转出?

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:21

你好,这个你是因为什么要转出

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:23

收到税局的“取得异常凭证清单”发票已经在之前年度抵扣了的,所以现在要转出

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:24

你好,你这个要看你当时拿到这张蓝字发票如何做的分录。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:28

当时是借主营业务成本,借应交税费-进项税额,贷银行存款的

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:30

你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:30

你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:31

没有的,只要求做进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:32

你好,这个,规范的做法,是借主营业务成本,贷进项转出。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:33

为什么是借主营业务成本?一开始不是借主营业务成本吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:35

你好,是的。因为不能抵扣,所以应该按含税做成本

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你好,这个你可以借销项,借进项转出,贷进项。贷未交增值税。
2025-05-28
你是本期冲了7000?那就只有去大厅申报了,自行申报通不过的。
2022-02-09
你好 借 转出未交增值税 ,贷未交增值税    销项-进项-留 抵的数 
2022-09-06
 你好;  你这个红字进项税发票  你之前抵扣了 是吗 ?   之前分录怎么做账的  
2022-06-13
在NC系统上做账时,进项税额转出通常会体现为应交税金的增加。这是因为进项税额转出意味着企业购进的货物或服务原本用于生产经营,但因为某些原因(如退货、索取折扣等)需要将其进项税额从当期销项税额中转出,因此需要在账面上体现为应交税金的增加。 在申报表上,进项税额转出通常不会单独体现为交税。这是因为进项税额转出是针对当期购进货物或服务所对应的税额进行调整,而不是增加或减少当期应交税金。因此,在申报表上,进项税额转出通常会体现在“进项税额转出”栏中,而不是“销项税额”或“应交税金”栏中。 如果您的申报表上没有体现出进项税额转出金额交税,可能是因为您的申报表没有正确填写或者没有将NC系统中的数据正确导入申报系统中。
2023-12-07
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