你好,这个你可以借销项,借进项转出,贷进项。贷未交增值税。

上期销项红冲后本期申报表如何填写,上期红冲税额7000元,本期销项税额2000元,无进项,请问增值税申报表如何填写
本月销项为0元。有一张红字进项发票(不含税金额为14元,进项税额为19元)。做进项税额转出。然后上期留抵有68元。现在要作转出未交增值税,还有结转本月税额,如何作分录呢?
上期留抵税额207235元,本期进项税额2517.38元,销项税额213559.01元,本期应交的增值税,会计分录怎么做
出口退税企业做的增值税纳税申报表,表里面的销项税额,进项税额,上期留抵税额,进项税额转出分别是什么意思?
一般纳税人公司,本月申报进项税比销项税额多几万元,增值税申报表该如何申报
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那进项税额转出的呢?
你好,你看借方第二个。
这样进项税额转出期末借方就有余额啦?如何从贷方转出?
你好,这个你是因为什么要转出
收到税局的“取得异常凭证清单”发票已经在之前年度抵扣了的,所以现在要转出
你好,你这个要看你当时拿到这张蓝字发票如何做的分录。
当时是借主营业务成本,借应交税费-进项税额,贷银行存款的
你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗
你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗
没有的,只要求做进项税额转出
你好,这个,规范的做法,是借主营业务成本,贷进项转出。
为什么是借主营业务成本?一开始不是借主营业务成本吗
你好,是的。因为不能抵扣,所以应该按含税做成本