你好,这个你可以借销项,借进项转出,贷进项。贷未交增值税。
24年提取了股东应付利润,到今天也没申报个税,也没给他付款,这个操作有漏洞吗
老师,我们是建筑公司,购买某些用于施工的建筑材料或者支付劳务费给工人,对方是个体工商户,我们能从对公账户支付给个护工商户的负责人私卡么?
老师,以前年度的银行贷款利息没有取得 发票也没有入账,只有银行回单,请问现在应该怎么 入账?小微企业
老师,股东交的实收资本是要交多少?然后多出来的记入到资本公积。这个怎么计算划分
老师,以前年度的银行贷款利息没有取得 发票也没有入账,只有银行回单,请问现在应该怎么 入账?小微企业
老师好:咨询下 报销的油费 一般放在哪个会计科目中?
老师,您好!请教您 当在建工程达到可预定使用状态时,企业需按其实际成本,将 在建工程-在安装设备 科目转入 固定资产 科目中,分录为: 借: 固定资产 贷: 在建工程-在安装设备 请问老师,在建工程-在安装设备总成本为 412961.88元,是用于车间所有的设备安装的费用,请问用什么方法分配到那么多的机器设备中去呢? 请老师指导一下!谢谢
汇算清缴有填报捐赠支出纳税调整明细表,采集公益性捐赠票据信息没有内容,是要自己手动填吗
高企 24年4月公司成立 24年委托研发 是不是24年汇算清缴中不需要计提人员工资 直接委托研发就行了
老师请问我们年底按净利润计提了盈余公积,但是现在做所得税汇算清缴,需要补交所得税,这样之前的所得税就不对了,导致净利润也不对了,那计提的盈余公积有没有影响呢?
那进项税额转出的呢?
你好,你看借方第二个。
这样进项税额转出期末借方就有余额啦?如何从贷方转出?
你好,这个你是因为什么要转出
收到税局的“取得异常凭证清单”发票已经在之前年度抵扣了的,所以现在要转出
你好,你这个要看你当时拿到这张蓝字发票如何做的分录。
当时是借主营业务成本,借应交税费-进项税额,贷银行存款的
你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗
你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗
没有的,只要求做进项税额转出
你好,这个,规范的做法,是借主营业务成本,贷进项转出。
为什么是借主营业务成本?一开始不是借主营业务成本吗
你好,是的。因为不能抵扣,所以应该按含税做成本