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申报增值税纳税申报表上本期有进项税额转出30803.10元,本期的进项税额是22027.76元,销项税额是41962.29元,会计分录如何做账?

2025-05-28 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 11:09

你好,这个你可以借销项,借进项转出,贷进项。贷未交增值税。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:12

那进项税额转出的呢?

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:13

你好,你看借方第二个。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:20

这样进项税额转出期末借方就有余额啦?如何从贷方转出?

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:21

你好,这个你是因为什么要转出

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:23

收到税局的“取得异常凭证清单”发票已经在之前年度抵扣了的,所以现在要转出

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:24

你好,你这个要看你当时拿到这张蓝字发票如何做的分录。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:28

当时是借主营业务成本,借应交税费-进项税额,贷银行存款的

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:30

你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:30

你好,这种要看税务局要求你调不调所得税了。 让你转出的时候,有让你补所得税吗

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:31

没有的,只要求做进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:32

你好,这个,规范的做法,是借主营业务成本,贷进项转出。

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快账用户6795 追问 2025-05-28 11:33

为什么是借主营业务成本?一开始不是借主营业务成本吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:35

你好,是的。因为不能抵扣,所以应该按含税做成本

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