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老师,你好,因11月有14.08的简易计税,到12月份导致账上与申报表的留底税不一致,这个要怎么调整?12月报表的留底是5385.8。账上是5371.72。相差14.08的留底,这个怎么办?是要更正报表还是调账?

老师,你好,因11月有14.08的简易计税,到12月份导致账上与申报表的留底税不一致,这个要怎么调整?12月报表的留底是5385.8。账上是5371.72。相差14.08的留底,这个怎么办?是要更正报表还是调账?
老师,你好,因11月有14.08的简易计税,到12月份导致账上与申报表的留底税不一致,这个要怎么调整?12月报表的留底是5385.8。账上是5371.72。相差14.08的留底,这个怎么办?是要更正报表还是调账?
老师,你好,因11月有14.08的简易计税,到12月份导致账上与申报表的留底税不一致,这个要怎么调整?12月报表的留底是5385.8。账上是5371.72。相差14.08的留底,这个怎么办?是要更正报表还是调账?
2025-05-28 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-28 12:10

同学,你好 你这个简易计税是负数,你是开具红字发票了吗??

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快账用户2970 追问 2025-05-28 15:05

是的,发票作废了一张

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快账用户2970 追问 2025-05-28 15:05

要怎么调整报表与账上留底税一致?

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齐红老师 解答 2025-05-28 15:10

同学,你好 你账上这个负数的税额是不是没有?

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快账用户2970 追问 2025-05-28 15:22

没有,要增加一笔负数税额的分录吗?怎么做?

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齐红老师 解答 2025-05-28 15:27

同学,你好 按照红字发票,做之前蓝字发票的分录,一摸一样,金额负数

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您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
你好,调表就可以的,把它放到其他流动资产。
2023-01-15
你好这个申报错误了,你这个需要填写一般计税下面,不是简易计税6%你申报填写错误了,简易计税是不能用留底税额抵扣的,
2021-04-13
同学,你好。 可以在下个月把账调回来的。
2021-04-15
你好 ;   进项税是看你账上 处理的进项税  认证过的数据 ; 而上期留抵进项税  = 销项税 -进项税-上上期留抵进项税   剩下的   金额   
2021-10-20
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