你好,系统上面已经有退个税的这个事项了,你就必须要退税才行了。
今年4.29代开发票40万,8月18号我又代开了30万,8月28号我把4.29代开的专票作废红冲了,去办理退税的时候大厅说按第三季度代开的如实申报,申报之后去办理退税。大厅说现在现在只能退900多元。那30万的专票的款项相当于红冲了,想要退税就要改报表,我该怎么改?
你好,咨询一下2018年4-6月企业所得税申报表填错产生多交了税款,现在税务局让不退税改报表这个怎么改?
老师,19年公司没经营,什么都没有包括工资,现公司注销发现19年1月的个税没申报,正常申报应该是0申报的,现在要去大厅申报,那我2-12月的个税申报表表还要改吗?
老师好!2023年汇算清缴已申报,但因为收到国税要求,期中5月份一张出口退税转内销发票,需要更改2023年5月份的增值税报表,以及23年的所得税年度报表,已在大厅变更,并补缴了税,请问公司财务报表需要改吗?
您好,就是一个公司要工商注销,但是发现之前多缴了一笔那个印花税,退的话不是要等15个工作日呢,现在就是不想退了,需要改什么报表?
老师,a105000纳税调整项目明细表中二扣除类调整项目,佣金和手续费支出,是否有包括一般企业支付给银行的手续费?
刚开好的发票,发现有误,要重开,怎么做
去年采购一批产品,支付15万,借:预付账款15万,贷:银行存款15万,收到货后,借库存产品15万,贷:应付账款-暂估15万,确定无法取得发票,纳税调增会计分录应该怎么做(小企业会计准则)
老师请问一下公司账上有前几年的分配利润,100万,近三年亏损,每年亏8万那如果今年假设盈利,30万,那今年交企业所得税是安今年的30万交还是补掉前三年的24万后剩的6万交企也所得税呢?谢谢
税务局让补所属期24年12月未开票收入的增值税7000元,房产税20000,怎么做账,小企业会计准则
老师好,我需要调整24年9月的主营业务成本,反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录,如果只是借管理费用,贷主营业务成本,账不平,请问应该怎么平账
老师,像培训班老师是工资可以直接做营业成本吗?还是管理费用。主要费用就是老师工资社保
你好,老师请问行政单位全名健身服务中心购买一批乒乓球拍和羽毛球拍咋记账
假如一个公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的税金吗?
怎样核算单一材料占成品价值的比重?比如一辆车总材料占成本94%,其中一种材料的材料成本占总材料成本30%,要计算这种单一材料占成品价值比重是多少?
除非税务局又让你改申报个税。
问过大厅改报表就可以不退税了
你好,你说的是什么业务个税。工资吗
是的是的
你好,工资的话,要改工资申报表了。不是只改财务报表
对呀,我说的就是改工资申报表
你好,你看现在要退多少金额的个税,确认是哪个员工要退。然后去调这个员工的工资申报
大厅查不到是哪个员工的退税
你好,你也可以将其中一个调成要交那么多税也可以。
现在要把报表改成不退税
你好,你看现在要退多少,就去修改某个员工的工资,让他补对应个税。