是的,就是那样分别填报的,税收金额为0
上一年11月份,产生一个罚款900.51元,未记入营业外支出-罚款,记入了营业税金及附加,那么在纳税调整明细超里面还能填写到第19列罚金罚款栏目吗?还是如果填单这里,就又和年报利润表营业外支出罚款栏总金额不一致!还是直接填其他栏调增
如果21年的企业所得税汇算,没有调增罚款滞纳金支出,现在让调整报表,我们会计调整了罚款滞纳金支出后,又调整了暂估成本和其他费用支出,算出来的报表不交税款,能这样报吗?
老师,2023年补交了2022年的企业所得税100元,滞纳金20元,分别该填写在年报中纳税调整项目明细表哪个项目下?
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
想问下23年调整了22年的企业所得税申报表,导致需要补缴22年的企业所得税,账上补缴的税和滞纳金全部记在了23账的以前年度损益调整科目,申报23年企业所得税时候提示检测出罚金滞纳金数据有问题,这需要调整23年底的账吗,需要调的话分录怎么写?
你好老师,最近遇到一个问题我是外帐会计,给一家企业做账,这家公司年收入2414万,我每个月做账费用才500,想着翻倍提高一下服务费用,可是不知道怎么和客户说,不知道从哪个角度开始谈?
老师,进项专用发票不做勾选抵扣,可以的吗?商品成本是按专票含税金额来入账的
我这个过了时间是不是后边就不会通知我开庭时间了啊,这个是昨天下午发的,今天下午 5 点我才看见,然后本来想点同意调解就出现了这个界面
老师,我们公司有个员工生病住院了(非因工负伤)公司对病假没有约定,该员工请假7天,要怎么给她核算工资(能算是医疗期带薪休假吗?)该员工在公司已有4年的工龄
房产税从价计征,考虑容积率吗,
老师,收到购买微波炉、热水器发票,单价在1000元以内,计入什么科目? 总价2000多
本来4月份就要退休的人员,然后。公司的财务人员帮他缴了5月份的社保,怎么申请退5月份的社保?
老师,收到太阳能路灯发票,计入什么科目 新企业,还没有收入
公账电脑网银能订飞机票吗
老师,请教一下,公司从个人手上购置了一批旧的固定资产,对方不能开具发票,可以白条入帐不?