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请问一下,在填增值税及附加税申报表(小规模纳税人适用)时,免税销售额是195019.22元,怎么计算本期免税额呢?

2025-05-28 15:32
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-28 15:33

你好,免费税额是19501 9.22×3%,你看下税率是3%的吧,如果是1%的也是按照这个来计算

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2025-05-28
你好,减免附表填了吗?
2022-01-12
同学你好: (1)‭‮模规小‬‬纳税人‭‮生发‬‬增值税‭‮税应‬‬销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度‭‮额售销‬‬未超过45万元,下同)的,‭‮征免‬‬增值税的销售额等项目‭‮当应‬‬填写在《‭‮税值增‬‬及附加税费申报表(‭‮模规小‬‬纳税人适用)》“‭‮微小‬‬企业免税‭‮额售销‬‬”或者“未达起征点‭‮额售销‬‬”相关栏次。 (2)合计月‭‮额售销‬‬超过15万元的,免征增值税的‭‮部全‬‬销售额等‭‮目项‬‬应当填写在《‭‮税值增‬‬及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“‭‮他其‬‬免税销售额”栏次及《增值税‭‮税免减‬‬申报‭‮表细明‬‬》对应栏次。
2022-04-14
那你们单位需要缴纳增值税的吗?
2023-10-21
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
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