您好,取得发票将授课费计入成本: 借:主营业务成本 - 授课费 32000 贷:应付账款 - 授课老师姓名 32000 代扣代缴个税时: 借:应付账款 - 授课老师姓名 5300 贷:应交税费 - 应交个人所得税 5300
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
老师,23年的工资及个税都计提了,但个税忘申报了,汇算清缴的时候是根据账来填报。然后24年补申报个税,这样就导致24年申报个税的工资总额比实际多,这个汇算清缴填报该怎么填啊
1.ABC公司2020年度净利润为16万元,注册会计师对其2020年会计报表出具了保留意见审计报告,说明段表述如下:贵公司账面反映的在建工程为2号流水线工程,该项目 2020年度处于停建状态,贵公司2020年度对上述项目利息资本化金额为895万元。补充:停工超过3个月,暂停利息资本化,将其费用化处理。 要求:指出注册会计师出具的保留意见审计报告是否正确?如果不对的话,应当出 具什么意见?为什么?
纺织行业按照营业收入的百分多少去交税正常
老师 发现2023年12月 一笔财务费34.5元未结转 年初如何调整
我们是建筑(施工方)公司,一般纳税人。有一个项目挂靠我们,我们收一个点的管理费。那我们应该问对方要多少票来呢?是合同价的99%吗?
税务局的税费滞纳金怎么做账
老师,请问一下年度所得税申报的时候固定资产的电脑是填在电子设备那一栏吗
老师,我们企业汇算清缴2024年的所得,有亏损,然后申报提示退税2万多,我就不想退税,可以把不能收回票款的其他应付款做成管理费用去调增吗?如果可以,我汇算调增后用什么作为该笔费用的依据?
@董孝斌老师,老师在吗?我的问题老师了解的多一些,麻烦老师帮我解答
我们有天猫店铺,支付宝收款的备注显示企业红包-淘宝现金红包提现 这是什么意思