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老师卖吊车,这个账务处理对吗,员工在卖吊车的过程中造成的损失2万怎么入账,你帮我算一下,固定资产清理借方,贷方数是一模一样的

老师卖吊车,这个账务处理对吗,员工在卖吊车的过程中造成的损失2万怎么入账,你帮我算一下,固定资产清理借方,贷方数是一模一样的
老师卖吊车,这个账务处理对吗,员工在卖吊车的过程中造成的损失2万怎么入账,你帮我算一下,固定资产清理借方,贷方数是一模一样的
2025-05-28 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 16:50

你好同学,卖吊车损失了二万 借:营业外支出  贷:固定资产清理

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快账用户8017 追问 2025-05-28 16:52

你把数字带进去看看

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快账用户8017 追问 2025-05-28 16:52

我实在不懂

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:53

你好同学不是的,你最后这个科目不要放营业外支出 把它删除了,你将清理结出来一个金额,单独再做一个分录转入营业外

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快账用户8017 追问 2025-05-28 16:54

能不能重头到尾写一遍,麻烦老师

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齐红老师 解答 2025-05-28 16:58

还有一个其他应付款是怎么回事?那是什么钱

还有一个其他应付款是怎么回事?那是什么钱
还有一个其他应付款是怎么回事?那是什么钱
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快账用户8017 追问 2025-05-28 17:09

其他应付款是李超操作失误造成的损失

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齐红老师 解答 2025-05-28 17:11

这个钱他要付是吧,加一个分录借:其他应收款   贷:固定资产清理  然后将全部的清理转入营业外支出就对了

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这样处理不完全对。主要问题是销项税额计算有误,应先将含税销售额换算为不含税销售额再计算,即销项税额应为 10÷(1 %2B 13%)×13%≈1.15 万元。正确处理是:固定资产转入清理分录正确;收到处置价款时,借银行存款 10,贷固定资产清理 8.85、应交税费 — 应交增值税(销项税额)1.15;结转时,借固定资产清理 3.85,贷资产处置损益 3.85。
2025-01-10
借资产处置损益8万待固定资产清理8万结转损益就是这个科目。
2024-04-07
你好;    你们是报废过户给个人; 还是变卖; 变卖要 贷方做增值税的
2022-10-12
进项抵扣了的情况下,对的是的固定资产就是不含税的金额。其他的正确。
2025-03-10
你好,你们需要交增值税,这个设备达到完工了,应该先做固定资产的。
2021-01-18
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