你好同学是这样的
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
老师,我们是一家建筑公司,由于之前换会计频繁,有这数电发票当年未入账,跨年了才发现,这发票怎么入账呢
老师 财务人员可以当公司法人吗
老师请问一下 比如我上月开了一张发票、然后 这个月税务那边冲红了、这个月重新开了一份。 这样的话 我做冲红无票收入的时候 只做 这个月开出的这份 还是上个月开出 和税务冲红的都做记账凭证
老师我现在汇算交了企业所得税2000,上年度没计提,现在我要如何做分录呢
我们天猫店 一直在往里面充值保证金,保证金什么情况下会被扣款呢 扣了天猫会给我们开发票嘛
老师,2024年暂估款,年终汇算时,冲销纳税调增会计分录怎样写?
是合理的同学,一般是等于老板分红20%,你都要注销了,不分红也不可能。,所以要交
老师你好,你能解释的更清楚一点吗?我没懂
是期末余额还是期末减起初余额分红?
等于你公司要注销,你们有利润累计的没分,你现在不交分红的税,以后税务哪找你去?所以你分不分先把分红的税交了
我的意思是按期末余额吗?还是起初减期末余额?
是按你们期末的余额
如果你们没分配过的情况下,如果你分配了未分配就没金额了,所以不减
那56万交多少税呢?
20%的比例同学,用总额*20%