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汇算清缴时未开票的成本调出,调增应纳税所得额,需要做分录借主营业务成本(负数),贷应付账款(负数)吗

2025-05-28 22:28
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齐红老师

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2025-05-28 22:28

您好,这个是需要做的,要

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您好,这个是需要做的,要
2025-05-28
对的,是的,是这么做的。
2023-05-30
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
你好,把主营业务成本换成以前年度损益调整
2025-04-14
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
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