你好,只要账上和发票一致,就可以不用调整
老师20年时做错一个分录,借财务费用贷应付利息,现在我做调整,借应付利息贷银行存款,(因为这笔短期借款一直没有做计提,都是每月支付时直接做帐的),现在21年汇算清缴需要做调整吗?
今年暂估的收入和费用,是不是只要在明年汇算清缴前取得发票就行了?如果暂估的收入和费用与实际的发票有差异,汇算清缴时需要按照发票金额调整吗?
请问下企业所得税里面 可弥补以前年度亏损额和利润表里面有差额 需要调整利润表? 因为汇算清缴的时候纳税调增了 这个月计算所得税的时候是按照所得税申报表里面的利润来交的 会有税快差异
老师,汇算清缴的时候,职工薪酬那里账载金额就是计提的金额,实际发生额就是支付的金额,那1月支付的是去年12月份的计提金额,那这二者之间肯定有差异,就是这个差异来做纳税调整吗
发行价格的账面价值会被调整为面值+利息(一次还本付息),那是怎么调整的呢?是根据实际支付的利息和应当支付的利息之间的差额来调整的,它们所得出的差额被账面价值加或减,也就是说从反方向来看,这应该就是发行价格的推出方式,也就是在已知最终答案的时候根据实际利率也就是实际想要的利息和票面利息也就是实际到手的利息之间的差距一点点调整变为人们认为的这个债券的价值。所以从反方向来看的话,用面值和应付债券的账面价值之间差额来调整是一个结论,是从反方向推出来的结论,之后做的分录也只是在展示最终支付的还是债券的面值加上利息这个过程。而那个差额用利息调整只是在告知会出现差异是因为利率上的差异,也就是利息上的差异。
老师我这个公司成立之后就没有用过,全部是0的,但是这个年报填0保存不了,提示资产不能为0,可是我财务报表确实全部是0,怎么办啊
平台查到的发票怎么下载,步骤
老师,请问小规模纳税人汇算清缴视同销售收入填哪个表格?
请问税款所属期24年年报,资产负债表期末余额填哪年哪月的数值
外购商品用于发放职工福利是会计处理采用入库价还是销售价
老师,我想咨询下,关于注册资金实交,我们公司有笔款是别人帮投资人打款进我们公司的,这样算吗?
老师你好,我是2024年12月份期初建的账,所得税汇算清缴时,资产负债表的年初余额是不是我期初建账时的期初余额
老师,如果我们供货商是小规模企业,给我们开的1或3的专票,我们也能用他退税吧
去年采购废品两百多万都没有发票,汇算清缴是要把这个数填在调整项目其他里面吗
老师,员工有挂的往来,发工资直接冲往来可以不? 借应付职工薪酬 贷其他应付款~个人