你好,经员工同意可以抵扣个人借款。
老师 请问这个员工接受培训的业务,已经取得增值税普票了,为什么没有借:管理费用,贷:应付职工薪酬?而是借:应付职工薪酬 贷:其他应付款呐?不是取得发票就要进费用,没发票才挂往来吗?
老师,我们有工人先往出借工资,借:其他应收款,贷:银行存款,发工资时记借:应付职工薪酬,贷, 其他应收款吗
我们工资都是借:应付职工薪酬贷其他应付款(每个人的往来),结果就是应付职工薪酬无余额,工资挂其他应付款(每个人的)税务查到有什么风险
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
老师 工资社保记得往来科目 如何计提管理费用吖 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬
请问光伏安装行业的小企业净利润率是多少?我想找参照没有找到
老师,5月后才取得成本票,可以不调增交税吗?
一个月房租1200,6月份如果只住8天房租是320吗
@董孝彬老师,老师给部队做墙面广告宣传审价项目,这是2023年的项目,他的供应商是一家广告公司,他们签的合同价款55.30万,最终经过我们事务所审价52万多,这家供应商2023年的时候对这个项目并没有做账,现在事务所要求他们提供这个项目的明细账,他们找了个财务公司做完不行,现在我负责帮他们做账,这个供应商从笫三方采购的成品半成品做釆购成本?销售给甲方按合同价入账做收入?是这样吗?问题是他合同价55万多,我们审减2万多,成52万了,这个按甲方合同做账,还是按审价后的金额做账?
更正申报会不会引起税务稽查
老师我开票咋老显示一个请选择正确的邮箱,我在页面没看到有邮箱呀。
个体工商户今年第1季度由核定转为查账征收了,请问需要做汇算清缴吗
老师,这种发票的税,怎么算?
老师。24年暂估的成本30万到这个月还没取得那是不是要调增交税
我司制造业,投入产出比例85%,是高还是低?什么原因造成的,分析一下
好的谢谢
不客气同学,应该的。