咨询
Q

老师,4月房租费用计提在了4月,但是5月才收到发票但房租还没有支付,会计上该怎么处理呢4月计提的借管理费用贷应付账款-暂估,5月实际收到发票如果票据金额有差先冲掉暂估,再从借管理费用贷应付,这样不就把4月的房租费用又放到了5月了吗

2025-05-29 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-29 16:43

收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借应付账款 管理费用 贷银行存款
2021-06-10
付款时,分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金)
2021-01-18
您好 您房租没有按月暂估入账么 收到发票了吗
2022-06-04
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
您支付房租的时候,如果是通过老板支付的,你这样做凭证。
2022-05-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×