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老师您好,请问一下,上个月有进项留底,本来这个月是要交税的,还计提了,但是因为留底多于销项,这个分录怎么做啊?我知道是 借:应交税费-未交增值税 贷方是什么啊

2021-01-18 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 22:41

你好,同学,应交税费-未交增值税,他是你销项要缴的税,你现在销项不需要缴的话,你就不用做这一笔分录。

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你好,同学,应交税费-未交增值税,他是你销项要缴的税,你现在销项不需要缴的话,你就不用做这一笔分录。
2021-01-18
借销项 未交增值税 贷进项, 然后你的未交增值税余额就是这个这个月和上一个月的合计。
2024-04-04
你好, 结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-04-08
留抵可以不用做账,本月需要交税,借:应交税费——销项税额  贷:   应交税费——进项税额 应交税费——未交增值税
2022-09-15
同学你好,上月留抵税额在哪个明细科目中呢
2021-07-06
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