你好,这个是做进项转出了。 借营业外支出,贷库存,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。

A公司宿舍因管理不善导致库存外购用于深加工业务的农产品毁损,毁损的农产品总成本为105万元,其中含运费成本5万元,则该企业应转出的进项税额是()万元。 A.10.5 B.12.81 C.12.5 D.11.56
2021年7月,某商贸公司(一般纳税人)上月外购的10000米棉布因管理不善被盗,每米成本为30元,上月外购的免税农产品(原计划用于出售)账面成本38235元,因保管不善导致发霉。上述产品均已抵扣进项税,则本期应转出的进项税为()元。 A.42 781.48 B.53 213.86 C.55 531.35 D.56 767.95 参考答案:A 进项税转出额=10000x30x13%+38235÷(1-9%)x9%=42 781.48(元) 老师:没懂为何这个免税的也要转出,当初就没有作进项抵扣现在何来转出?
老师,这就是问题的全部,我想问一下为什么选b啊,步骤是什么样子的,谢谢老师2019年8月,某商贸公司(一般纳税人)上月外购的10000米棉布因管理不善被盗,每米成本30元,上月外购的免税农产品账面成本38235元,因保管不善导致发霉。上述产品均己抵扣进项税额,则本期应转出的进项税是()元。A.52248.33B.42781.48C.55531.35D.56767.95
老师,这就是问题的全部,我想问一下为什么选b啊,步骤是什么样子的,谢谢老师2019年8月,某商贸公司(一般纳税人)上月外购的10000米棉布因管理不善被盗,每米成本30元,上月外购的免税农产品账面成本38235元,因保管不善导致发霉。上述产品均己抵扣进项税额,则本期应转出的进项税是()元。A.52248.33B.42781.48C.55531.35D.56767.95
B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
老师,咱们并没有计算进项税呢,存货里含进项税直接在处理时进费用了
你好,你如果没有做进项,就不用处理这个科目了